第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
甘肅省地震局實行中國地震局和甘肅省人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo),以中國地震局為主的管理體制。根據(jù)甘肅省人民政府授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能,依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項職責(zé)。
甘肅省地震局的主要職責(zé)是:
(一)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,監(jiān)督、檢查和管理甘肅省防震減災(zāi)工作,負(fù)責(zé)擬定有關(guān)防震減災(zāi)工作方針、政策,起草地方性防震減災(zāi)法規(guī)、規(guī)章,制定規(guī)范性文件,并組織實施。
(二)組織編制甘肅省防震減災(zāi)規(guī)劃和計劃并組織實施;推進(jìn)防震減災(zāi)計劃體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善;管理、監(jiān)督事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)費(fèi)和專項資金的使用。
(三)負(fù)責(zé)建立地震監(jiān)測預(yù)報工作體系。按照全國地震監(jiān)測臺網(wǎng)(站)建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全省地震臺網(wǎng)(站)及信息系統(tǒng)的建設(shè),實現(xiàn)資源共享;制定全省地震監(jiān)測預(yù)報方案并組織實施;管理省級地震監(jiān)測臺網(wǎng)(站);負(fù)責(zé)提出地震預(yù)報意見;強(qiáng)化全省地震重點監(jiān)視防御區(qū)和地震重點危險區(qū)的震情跟蹤;對市(州)、縣(市、區(qū))地震監(jiān)測臺網(wǎng)(站)和群測群防工作實行行業(yè)管理;會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震監(jiān)測環(huán)境。
(四)會同有關(guān)部門建立震災(zāi)預(yù)防工作體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求和地震安全性評價工作,按職責(zé)權(quán)限審定地震安全性評價結(jié)果,確定抗震設(shè)防要求;管理本行政區(qū)域內(nèi)地震災(zāi)害預(yù)測;組織開展防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作,并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報道。
(五)承擔(dān)甘肅省人民政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)和甘肅省人民政府防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦事機(jī)構(gòu)的職能;制定本行政區(qū)域破壞性地震應(yīng)急預(yù)案并檢查落實情況;負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報,會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估;參與制定和組織實施地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。
(六)同有關(guān)部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應(yīng)急、救援技術(shù)和裝備的研究與開發(fā);會同有關(guān)部門組建和培訓(xùn)省地震緊急救援隊伍;協(xié)助地方人民政府建立地震重點監(jiān)視防御區(qū)地震應(yīng)急救援物資儲備系統(tǒng)。
(七)組織開展水庫地震的監(jiān)測和研究工作,會同有關(guān)部門防范地震次生災(zāi)害。承擔(dān)國際禁止核試驗的地震核查工作。
(八)承擔(dān)全省防震減災(zāi)行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟工作;負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督;管理地震計量工作。
(九)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化;組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用;開展地震科學(xué)技術(shù)國際合作與交流;指導(dǎo)和管理與防震減災(zāi)事業(yè)有關(guān)的學(xué)會、協(xié)會工作。
(十)領(lǐng)導(dǎo)下屬單位;指導(dǎo)市(州)、縣(市、區(qū))防震減災(zāi)工作。
(十一)承擔(dān)中國地震局和甘肅省人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
甘肅省地震局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個,其中:10個機(jī)關(guān)處室、10個事業(yè)單位,6個中心地震臺站。
(一)機(jī)關(guān)處室包括:辦公室(政策法規(guī)處)、人事教育處、發(fā)展與財務(wù)處、監(jiān)測預(yù)報處、震害防御處(市縣工作處)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(外事辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察審計處、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部管理處。
(二)事業(yè)單位包括:監(jiān)測中心、預(yù)報中心、地震應(yīng)急中心、信息中心、西部強(qiáng)震預(yù)測研究室、黃土地震工程研究室、國家陸地搜尋與救護(hù)基地管理中心、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、行政執(zhí)法監(jiān)察總隊、震害防御中心。
(三)中心地震臺站包括:蘭州觀象臺、嘉峪關(guān)中心地震臺、張掖中心地震臺、平?jīng)鲋行牡卣鹋_、天水中心地震臺、隴南中心地震臺。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、 收入支出決算總表
公開部門:甘肅省地震局 |
2019年度 |
公開01表 金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
996.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
三、上級補(bǔ)助收入 |
三、國防支出 |
||
四、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、經(jīng)營收入 |
五、教育支出 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
七、其他收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|||
九、衛(wèi)生健康支出 |
|||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
|||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
十四、資源勘探信息等支出 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
|||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
3,884.61 |
||
二十二、其他支出 |
20.63 |
||
二十三、債務(wù)還本支出 |
|||
二十四、債務(wù)付息支出 |
|||
本年收入合計 |
996.00 |
本年支出合計 |
3,905.24 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10,813.45 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
7,904.21 |
總計 |
11,809.45 |
總計 |
11,809.45 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入決算表
公開部門:甘肅省地震局 |
2019年度
|
公開02表 金額單位:萬元 |
|||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
||||||||
小計 |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||
合計 |
996.00 |
996.00 |
|||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
996.00 |
996.00 |
||||||
22405 |
地震事務(wù) |
996.00 |
996.00 |
||||||
2240504 |
地震監(jiān)測 |
666.00 |
666.00 |
||||||
2240507 |
地震應(yīng)急救援 |
80.00 |
80.00 |
||||||
2240550 |
地震事業(yè)機(jī)構(gòu) |
250.00 |
250.00 |
||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
三、支出決算表
公開03表 |
|||||||||
公開部門:甘肅省地震局 |
2019年度 |
金額單位:萬元 |
|||||||
項目 |
本年支出 合計 |
基本 支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營 支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
||||||||
合計 |
3,905.24 |
3,905.24 |
|||||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
3,884.61 |
3,884.61 |
||||||
22405 |
地震事務(wù) |
3,884.61 |
3,884.61 |
||||||
2240504 |
地震監(jiān)測 |
1,095.58 |
1,095.58 |
||||||
2240506 |
地震災(zāi)害預(yù)防 |
17.41 |
17.41 |
||||||
2240507 |
地震應(yīng)急救援 |
1,261.05 |
1,261.05 |
||||||
2240509 |
防震減災(zāi)信息管理 |
931.31 |
931.31 |
||||||
2240510 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
200.00 |
200.00 |
||||||
2240550 |
地震事業(yè)機(jī)構(gòu) |
379.26 |
379.26 |
||||||
229 |
其他支出 |
20.63 |
20.63 |
||||||
22999 |
其他支出 |
20.63 |
20.63 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
20.63 |
20.63 |
||||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
四、財政撥款收入支出決算總表
公開部門:甘肅省地震局
|
2019年度 |
公開04表 金額單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|||
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
996.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
三、國防支出 |
||||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
||||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
十四、資源勘探信息等支出 |
||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
||||||
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2,769.99 |
2,769.99 |
||||
二十二、其他支出 |
20.63 |
20.63 |
||||
二十三、債務(wù)還本支出 |
||||||
二十四、債務(wù)付息支出 |
||||||
本年收入合計 |
996.00 |
本年支出合計 |
2,790.62 |
2,790.62 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
9,555.13 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
7,760.52 |
7,760.52 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
9,555.13 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
總計 |
10,551.13 |
總計 |
10,551.13 |
10,551.13 |
||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開部門:甘肅省地震局 |
2019年度 |
公開05表 金額單位:萬元 |
||||
項目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
2,790.62 |
2,790.62 |
||||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2,769.98 |
2,769.98 |
|||
22405 |
地震事務(wù) |
2,769.98 |
2,769.98 |
|||
2240504 |
地震監(jiān)測 |
1,095.58 |
1,095.58 |
|||
2240506 |
地震災(zāi)害預(yù)防 |
17.41 |
17.41 |
|||
2240507 |
地震應(yīng)急救援 |
146.42 |
146.42 |
|||
2240509 |
防震減災(zāi)信息管理 |
931.31 |
931.31 |
|||
2240510 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
200.00 |
200.00 |
|||
2240550 |
地震事業(yè)機(jī)構(gòu) |
379.26 |
379.26 |
|||
229 |
其他支出 |
20.63 |
20.63 |
|||
22999 |
其他支出 |
20.63 |
20.63 |
|||
2299901 |
其他支出 |
20.63 |
20.63 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開部門:甘肅省地震局
|
2019年度 |
公開06表 金額單位:萬元 |
||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
310 |
資本性支出 |
|||
30101 |
基本工資 |
30201 |
辦公費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
30202 |
印刷費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|||
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
|||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
30206 |
電費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
31008 |
物資儲備 |
|||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
30211 |
差旅費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||
30113 |
住房公積金 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會議費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39906 |
贈與 |
|||
30399 |
其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|||
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|||||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
2019年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開部門:甘肅省地震局
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2019年度
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公開07表 金額單位:萬元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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1 |
2 |
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0.20 |
0.20 |
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注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開部門:甘肅省地震局 |
2019年度 |
公開08表 金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
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2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計11,809.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,438.41萬元、下降17.11%,主要原因是2019年比2018項目經(jīng)費(fèi)撥款減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計996.00萬元,較上年決算數(shù)減少5,090.00萬元,下降83.63%,主要原因是2019年度財政撥款減少。一般公共預(yù)算財政撥款收入996.00萬元,占100.00%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,813.45萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計3,905.24萬元,較上年決算數(shù)增加1,797.97萬元,增長85.32%,主要原因是基本建設(shè)項目和行政事業(yè)類項目加快推進(jìn),按實施計劃支出。本年度支出全部為項目支出3,905.24萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計10,551.13萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少2,393.86萬元,下降18.49%。主要原因是個別項目2018年已經(jīng)完工。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,790.62萬元,較上年決算數(shù)增加730.60萬元,增長35.47%。主要原因是個別項目2018年已經(jīng)完工。主要用于以下幾個方面:
1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,769.99萬元,占99.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,773.99萬元,增長178.11%,主要原因是行政事業(yè)類項目省級地震臺網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援隊工作經(jīng)費(fèi)等項目執(zhí)行率較上年有很大提高。
2.其他支出20.63萬元,占0.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.63萬元,增長100.00%,主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項目本年度已基本完工。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降100.00%,較上年支出數(shù)減少0.18萬元,下降100.00%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,加強(qiáng)財務(wù)管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度無因公出國(境)費(fèi)用、無公務(wù)用車購置費(fèi)、無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降100.00%,較上年支出數(shù)減少0.18萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2019年度無因公出國(境)、無公務(wù)用車購置、無公務(wù)車保有量、無國內(nèi)公務(wù)接待。
九、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度無財政安排的行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購支出情況
2019年財政撥款支出無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,全部屬于其他用車,用于地震監(jiān)測臺站巡檢等。
十、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下:
部門項目支出績效自評情況
按照部門績效自評要求,我局認(rèn)真開展績效自評,共自評3個一般公共預(yù)算項目,涉及資金996萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款項目100.00%。其中:省級地震臺網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1個項目自評結(jié)果為“良”,涉及資金666萬元;甘肅省防震減災(zāi)宣傳及教育經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援隊工作經(jīng)費(fèi)等2個項目自評結(jié)果為“優(yōu)”,涉及資金330萬元。(《自評表》詳見附件)
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:附件:自評表.xls